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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000012/2025 | 0000013/2025 | 0000085/2025 | Despesa com INSS Patronal dos Vereadores e Servidores da Camara, conforme Lei 5.452/43, referente ao periodo de marco de 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0058-86 | R$ 15.757,97 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000013/2025 | 0000014/2025 | 0000084/2025 | Despesa com FGTS dos Servidores da Camara, conforme Lei 5.452/43, referente ao periodo de marco de 2025. | FGTS - PARCELAMENTO | 00.360.305/0592-65 | R$ 3.567,87 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000003/2025 | 0000028/2025 | 0000083/2025 | Contratacao de instituicao financeira especializada na prestacao de servicos bancarios referente ao mes de marco de 2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 173,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0000005/2025 | 0000036/2025 | 0000082/2025 | Contratacao de empresa especializada na aquisicao de pneus e prestacao de servicos de alinhamento e balanceamento. | R. C. ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE AUTOMOVEIS EIRELI-ME | 29.024.474/0001-55 | R$ 4.120,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0000005/2025 | 0000037/2025 | 0000081/2025 | Contratacao de empresa especializada na aquisicao de pneus e prestacao de servicos de alinhamento e balanceamento. | R. C. ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE AUTOMOVEIS EIRELI-ME | 29.024.474/0001-55 | R$ 460,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000041/2025 | 0000047/2025 | 0000080/2025 | Contratacao de empresa especializada em servicos fotograficos a serem prestados durante as sessao solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher realizado no dia 06/03/2025. | CARLOS MAGNO MARONI COELHO | 22.676.930/0001-00 | R$ 1.766,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000129/2023 | 0000018/2025 | 0000079/2025 | Despesa com a Contratacao de Empresa Especializada em Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestao Publica Integrada referente ao periodo de 21/02/2025 a 20/03/2025. | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA. | 39.781.752/0001-72 | R$ 5.915,77 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0000130/2024 | 0000021/2025 | 0000078/2025 | Despesa com a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de fornecimento e gerenciamento de auxilio-alimentacao referente ao mes de abril/2025. | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 02.959.392/0001-46 | R$ 50.720,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0000132/2023 | 0000019/2025 | 0000077/2025 | Despesa com a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de engenharia de Seguranca e Saude do Trabalho referente ao mes de marco de 2025. | LF + ENGENHARIA LTDA | 49.550.094/0001-61 | R$ 1.424,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/03/2025 | 0000011/2025 | 0000012/2025 | 0000076/2025 | Despesa com 13º salario dos servidores e vereadores da Camara, conforme Lei 497/2012, referente ao periodo de marco de 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI | 31.727.449/0001-80 | R$ 6.920,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |