| |
|
Detalhes
| 28/05/2025 | 0000129/2023 | 0000018/2025 | 0000150/2025 | Despesa com a Contratacao de Empresa Especializada em Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestao Publica Integrada referente ao periodo de 21/04/2025 a 20/05/2025 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA. | 39.781.752/0001-72 | R$ 6.011,78 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 26/05/2025 | 0000012/2025 | 0000013/2025 | 0000149/2025 | Despesa com INSS Patronal dos Vereadores e Servidores da Camara, conforme Lei 5.452/43, referente ao periodo de maio de 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0058-86 | R$ 17.066,12 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 26/05/2025 | 0000013/2025 | 0000014/2025 | 0000148/2025 | Despesa com FGTS dos Servidores da Camara, conforme Lei 5.452/43, referente ao periodo de maio de 2005. | FGTS - PARCELAMENTO | 00.360.305/0592-65 | R$ 4.092,88 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 26/05/2025 | 0000052/2025 | 0000056/2025 | 0000147/2025 | Contratacao de empresa especializada no fornecimento de pneus e prestacao de servicos de instalacao, alinhamento e balanceamento. | M R CARARAO MECANICA E PECAS ME | 10.807.811/0001-52 | R$ 370,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 26/05/2025 | 0000052/2025 | 0000055/2025 | 0000146/2025 | Contratacao de empresa especializada no fornecimento de pneus e prestacao de servicos de instalacao, alinhamento e balanceamento. | M R CARARAO MECANICA E PECAS ME | 10.807.811/0001-52 | R$ 3.240,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 26/05/2025 | 0000132/2023 | 0000019/2025 | 0000145/2025 | Despesa com a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de engenharia de Seguranca e Saude do Trabalho, referente ao mes de maio de 2025. | LF + ENGENHARIA LTDA | 49.550.094/0001-61 | R$ 1.424,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 20/05/2025 | 0000050/2025 | 0000058/2025 | 0000144/2025 | Despesa com a contratacao de empresa especializada no fornecimento de produtos descartaveis para atender as necessidades da Camara Municipal de Muqui no ano de 2025. | ELETRO CELULARES CAMALEAOMIX LTDA | 37.141.076/0001-47 | R$ 2.802,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 19/05/2025 | 0000049/2025 | 0000054/2025 | 0000143/2025 | Despesa com a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de seguro de vida para cumpirmento da legislacao que se regulamenta estagiarios na CMM referente a cobertura de 4 estagiarios. | BANESTES SEGUROS S.A. | 27.053.230/0001-75 | R$ 298,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 15/05/2025 | 0000106/2025 | 0000057/2025 | 0000142/2025 | Despesa com Suprimento de Fundos (Preestacao de Servicos), conforme resolucao 002/99, referente as despesa de maio e junho de 2025. | MAURO RIBEIRO SCHIAVO | ***.511.157-** | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 15/05/2025 | 0000011/2025 | 0000012/2025 | 0000141/2025 | Despesa com 13º salario dos servidores e vereadores da Camara, conforme Lei 497/2012, referente ao periodo de maio de 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI | 31.727.449/0001-80 | R$ 65.038,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |