| |
|
Detalhes
| 15/07/2025 | 0000010/2025 | 0000009/2025 | 0000203/2025 | Despesa com as Ferias Vencidas ou Proporcionais dos Servidores da Camara, conforme Lei 497/2012, referente ao periodo de julho de 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI | 31.727.449/0001-80 | R$ 8.073,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 15/07/2025 | 0000010/2025 | 0000011/2025 | 0000202/2025 | Despesa com abono pecuniariol dos servidores da Camara, conforme Lei 497/2012, referente ao periodo de julho de 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI | 31.727.449/0001-80 | R$ 2.238,77 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 15/07/2025 | 0000010/2025 | 0000010/2025 | 0000201/2025 | Despesa com abono constitucional ( 1/3 de ferias) dos servidores da Camara, conforme Lei 497/2012, referente ao periodo de julho de 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI | 31.727.449/0001-80 | R$ 2.691,15 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 10/07/2025 | 0000044/2025 | 0000049/2025 | 0000200/2025 | Despesa contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de veiculos referente ao periodo 01/06/2025 a 30/06/2025. | TOP PRIME LOCALDORA DE VEICULOS LTDA | 33.105.121/0001-57 | R$ 2.600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 10/07/2025 | 0000036/2025 | 0000035/2025 | 0000192/2025 | Despesa com a Contratacao de empresa especializada no fornecimento de generos alimenticios, produtos de padaria para atender as necessidades da Camara referente ao periodo de 17/04/2025 a 08/07/2025. | P R M GUALANDI EPP | 12.295.335/0001-63 | R$ 1.446,55 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 10/07/2025 | 0000046/2025 | 0000051/2025 | 0000195/2025 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de videomonitoramento e sistema de alarme referente ao mes de julho de 2025. | LUCAS RAMIRO DA SILVA | 17.744.353/0001-07 | R$ 688,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 10/07/2025 | 0000048/2025 | 0000053/2025 | 0000196/2025 | Despesa com a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de suporte tecnico, operacao, manutencao preventiva e corretiva da Central Telefonica PABX e seus ramais para atender as necessidades da CMM referente ao mes de julho de 2025. | LUCAS RAMIRO DA SILVA | 17.744.353/0001-07 | R$ 618,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 09/07/2025 | 0000062/2022 | 0000017/2025 | 0000199/2025 | Despesa com a Contratacao de empresa especializada em Tecnologia da Informacao, conforme Processo nº062/2022, Licitacao - Pregao Presencial nº 001/2022, para atender as necessidades da Camara, referente ao mes de junho/2025. | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$ 2.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 09/07/2025 | 0000004/2025 | 0000029/2025 | 0000198/2025 | Despesa com a Contratacao de empresa especializada no abastecimento de agua para sede da Camara Municipal de Muqui referente ao mes de junho de 2025. | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 77,59 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 09/07/2025 | 0000002/2025 | 0000027/2025 | 0000197/2025 | Contratacao de empresa especializada no fornecimento de energia eletrica referente a junho de 2025. | ESCELSA S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 718,89 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |